Verwaltung der Jugendhilfe
Haushaltsdiagramm
-3.338.755 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-3.338.755 €
36,51%
2.297.584,41 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.297.584,41 €
25,12%
1.214.868,12 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
1.214.868,12 €
13,28%
-1.180.754 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.180.754 €
12,91%
-520.162,19 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-520.162,19 €
5,69%
-403.268,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-403.268,05 €
4,41%
-189.316,39 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-189.316,39 €
2,07%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 3.512.452,53 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -5.632.255,63 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -2.119.803,10 € |
Finanzergebnis | |
19: Finanzerträge | 0 € |
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.119.803,10 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -2.119.803,10 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.144.041,76 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.144.041,76 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |